Постановление Администрации города Лабытнанги от 27.12.2013 N 842 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги "Город молодой" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации города Лабытнанги от 15.11.2013 N 698"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2013 г. № 842
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ "ГОРОД МОЛОДОЙ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ ОТ 15.11.2013 № 698
На основании решения Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 28.11.2013 № 560 "О бюджете муниципального образования город Лабытнанги на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги "Город молодой" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации города Лабытнанги от 15.11.2013 № 698 (далее - Программа) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лабытнанги Трескову М.А.
Глава Администрации
О.Л.ЧЕРЕВКО
Приложение
к постановлению Администрации
города Лабытнанги
от 27 декабря 2013 г. № 842
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ГОРОД МОЛОДОЙ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ ОТ 15.11.2013 № 698
1. В паспорте муниципальной программы "Город молодой" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Реализация муниципальной программы по годам
Общий объем финансирования муниципальной программы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
8714,00
0,00
2449,00
6265,00
0,00
0,00
2015 год
2727,00
0,00
0,00
2727,00
0,00
0,00
2016 год
2727,00
0,00
0,00
2727,00
0,00
0,00
".
2. Абзац первый раздела VI Программы "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем средств, направленный на реализацию Программы, составляет 14168,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 8714,00 тыс. рублей
2015 год - 2727,00 тыс. рублей
2016 год - 2727,00 тыс. рублей".
3. Таблицы № № 2 (не приводится), 3 приложения Программы изложить в следующей редакции:
"Приложение
Таблица № 3
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов
федерального, окружного и местного бюджетов
на реализацию муниципальной программы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Город молодой" на 2014 - 2016 годы
Всего, в том числе:
8714,00
2727,00
2727,00
14168,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
2449,00
0,00
0,00
2449,00
Муниципальный бюджет
6265,00
2727,00
2727,00
11719,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
В том числе
Подпрограмма
"Молодежь" на 2014 - 2016 годы
Всего, в том числе:
2983,00
1212,00
1212,00
5407,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
1661,00
0,00
0,00
1661,00
Муниципальный бюджет
1322,00
1212,00
1212,00
3746,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма
"Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодежи в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы
Всего, в том числе:
5731,00
1515,00
1515,00
8761,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальный бюджет
4943,00
1515,00
1515,00
14829,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
".
4. Дополнить Программу приложением таблица № 4 (не приводится).
5. В наименовании паспорта подпрограммы слова "№ 1" исключить.
6. В паспорте подпрограммы "Молодежь" на 2014 - 2016 годы раздел "Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы по годам
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
Окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
2983,00
0,00
1661,00
1322,00
0,00
0,00
2015 год
1212,00
0,00
0,00
1212,00
0,00
0,00
2016 год
1212,00
0,00
0,00
1212,00
0,00
0,00
".
7. Абзац первый раздела VI "Финансовое обеспечение" подпрограммы "Молодежь" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
"Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы, 5407,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2983,00 тыс. рублей
2015 год - 1212,00 тыс. рублей
2016 год - 1212,00 тыс. рублей".
8. В таблице № 1 подпрограммы "Молодежь" на 2014 - 2016 годы слова "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы подпрограмм муниципальной программы и их значениях" заменить словами "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях".
9. Таблицы № № 2 (не приводится), 3 приложения подпрограммы "Молодежь" на 2014 - 2016 годы изложить в следующей редакции:
"Приложение
Таблица № 3
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов
федерального, окружного и местного бюджетов
на реализацию подпрограммы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого
1
2
3
4
5
6
8
Подпрограмма муниципальной программы
"Молодежь" на 2014 - 2016 годы
Всего, в том числе:
2983,00
1212,00
1212,00
5407,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
1661,00
0,00
0,00
1661,00
Муниципальный бюджет
1322,00
1212,00
1212,00
3746,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Подпрограммное мероприятие
Мероприятия в рамках данного направления ориентированы на социально-нравственное оздоровление молодежной среды, профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании, на пропаганду здорового образа жизни, подготовку специалистов и лидеров в области профилактики асоциального поведения. Организация и проведение обучающих семинаров; социальных и профилактических акций; конкурсов социальной рекламы; межмуниципального рок-фестиваля; Фестиваля по хоккею с шайбой (соревнование, спортивные конкурсы), открытое первенство города по греко-римской борьбе; укрепление материально-технической базы: приобретение современного психотерапевтического оборудования, полиграфической продукции; спортивного инвентаря, экипировки, наградной атрибутики, туристического снаряжения; организация повышения квалификации специалистов.
Окружной бюджет
1304,00
0,00
0,00
1304,00
Муниципальный бюджет
80,00
0,00
0,00
80,00
Подпрограммное мероприятие
Планируемые мероприятия направлены на приобщение подрастающего поколения к героическому наследию России, формированию у детей и молодежи патриотического отношения к Родине, сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества, в воспитании у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев-защитников Родины и благодарности за мирную жизнь. Организация и проведение городских военно-спортивных соревнований, слетов, семинаров; праздничного мероприятия, посвященного Дню призывника; патриотических акций, посвященных праздничным и памятным датам, дням воинской славы; мероприятий, посвященных памяти земляков, погибших в локальных конфликтах; военно-спортивных игр; чемпионатов, первенств по военно-прикладным видам спорта; организация оборонно-спортивных лагерей; сюжетно-ролевых игр; поощрение участников шахматного турнира; конкурсов патриотической направленности, участие городских команд школьников, обучающихся, студентов и молодежи во всероссийских, окружных, зональных и городских военно-спортивных соревнованиях.
Окружной бюджет
15,00
0,00
0,00
15,00
Муниципальный бюджет
606,00
606,00
606,00
1818,00
Подпрограммное мероприятие
Участие молодежных команд в окружных, зональных фестивалях и слетах; проведение соревнований, турниров, молодежных мероприятий по массовым и малозатратным видам физической активности, туризму; организация награждения (поощрения) участников и победителей туристических мероприятий по итогам учебного года; мероприятия по поддержке молодежного и социального туризма; организация и проведение экспедиций и походов по Полярному Уралу; материально-техническое обеспечение форм активного отдыха; организация и проведение семинаров по фрироупу.
Окружной бюджет
198,00
0,00
0,00
198,00
Муниципальный бюджет
368,00
368,00
368,00
1104,00
Подпрограммное мероприятие
Основными задачами данного направления являются поддержка клубов молодых семей, проведение мероприятий, направленных на укрепление семьи и воспитание в них здорового поколения детей. Организация и проведение конкурса фотоколлажей; фотоконкурсов, праздничных мероприятий, посвященных Дню матери, Дню семьи; Дню защиты детей; поздравление в роддоме женщин, ставших матерями; новогодней акции "Твори добро!" для многодетных семей и семей клуба молодой семьи "Приоритет" и семейного клуба "Апельсин"; праздничных вечеров для участников клубов "Приоритет" и "Апельсин".
Окружной бюджет
25,00
0,00
0,00
25,00
Муниципальный бюджет
71,00
71,00
71,00
213,00
Подпрограммное мероприятие
Создание сайта "Лабытнангская молодежь"; организация и проведение: игры "Брейн-ринг"; муниципальных фестивалей, слетов, конкурсов лидеров детских, молодежных общественных объединений, семинаров, стажировок и образовательных проектов для руководителей и участников детских и молодежных общественных объединений; городского конкурса социально значимых проектов, конкурса праздника Дня молодежи; городских фестивалей общественных организаций; Дней рождения общественных организаций; образовательные семинары по обучению навыкам проведения просветительских кампаний, повышающих правовую культуру; межпредметных интеллектуальных марафонов, научно-исследовательских конференций, зональных школ актива, форума молодежи города Лабытнанги, изготовление печатной продукции; зональных турниров, конкурсов, проведение дебатов, конкурсов, фестивалей, слетов, направленных на развитие молодежного творчества и талантов, реализации молодежных инициатив.
Окружной бюджет
119,00
0
0
119,00
Муниципальный бюджет
197,00
167,00
167,00
531,00
".
10. В разделе II подпрограммы "Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодежи в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы слова "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей и задач муниципальной подпрограммы" заменить словами "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей и задач подпрограммы".
11. В наименовании паспорта подпрограммы слово "№ 2" исключить.
12. В паспорте подпрограммы "Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодежи в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы раздел "Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы по годам
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
5731,00
0,00
788,00
4943,00
0,00
0,00
2015 год
1515,00
0,00
0,00
1515,00
0,00
0,00
2016 год
1515,00
0,00
0,00
1515,00
0,00
0,00
".
13. В разделе V "Основные мероприятия подпрограммы" п. 2 изложить в новой редакции:
"2. Аттестация рабочих мест".
14. Абзац первый раздела VI "Финансовое обеспечение" подпрограммы "Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодежи в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
"Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы 8761,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5731,00 тыс. рублей
2015 год - 1515,00 тыс. рублей
2016 год - 1515,00 тыс. рублей".
15. Таблицы № № 2, 3 приложения подпрограммы "Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодежи в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы изложить в следующей редакции:
"Приложение
Таблица № 2
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
за счет средств муниципального образования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма муниципальной программы
"Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодежи в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы
Администрация города Лабытнанги
X
X
X
5731,00
1515,00
1515,00
8761,00
в том числе:
Мероприятие подпрограммы
Заработная плата несовершеннолетним
Администрация города Лабытнанги
901
0707
09.2.8703
3287,0
0,00
0,00
3287,00
Мероприятие подпрограммы
Аттестация рабочих мест
901
0707
09.2.8703
50,00
0,00
0,00
50,00
Мероприятие подпрограммы
Торжественные мероприятия по открытию и закрытию трудового сезона
901
0707
09.2.8703
31,00
0,00
0,00
31,00
Мероприятие подпрограммы
Укрепление материально-технической базы профильных лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Лабытнанги"
905
0707
09.2.7110
26,00
0,00
0,00
26,00
Мероприятие подпрограммы
Организация и проведение обучающих семинаров, школ, слетов, фестивалей, конкурсов, инструктивных семинаров, практикумов и других мероприятий, направленных на подготовку специалистов для работы в детских оздоровительных учреждениях и кадров, курирующих вопросы организации отдыха и оздоровления
Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Лабытнанги"
905
0707
09.2.7110
10,00
0,00
0,00
10,00
Мероприятие подпрограммы
Расходы на оплату эвакобазы, визы, трансферта лицам, сопровождающим организованные группы детей к месту отдыха и обратно; проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проезда кадетов, услуги сотовой связи (СМС-рассылка для оповещения родителей о проведении оздоровительной кампании)
Администрация города Лабытнанги
901
0707
09.2.8703
1515,00
1515,00
1515,00
4545,00
Мероприятие подпрограммы
Организация стационарных (передвижных) палаточных лагерей (походов, экскурсий, экспедиций и др.), досуговых площадок с применением инновационных технологий, а также организация летних учебно-тренировочных сборов
Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Лабытнанги"
904
0707
09.2.7110
600,00
0,00
0,00
600,00
904
0707
09.2.8703
18,00
0,00
0,00
18,00
Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Лабытнанги"
905
0707
09.2.7110
152,00
0,00
0,00
152,00
905
0707
09.2.8703
42,00
0,00
0,00
42,00
Мероприятие подпрограммы
Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Лабытнанги"
905
0707
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение
Таблица № 3
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов
федерального, окружного и местного бюджетов
на реализацию подпрограммы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма
"Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодежи в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы
Всего, в том числе:
5731,00
1515,00
1515,00
8761,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
788,00
0,00
0,00
788,00
Муниципальный бюджет
4943,00
1515,00
1515,00
7973,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Мероприятие подпрограммы
Заработная плата несовершеннолетним
Муниципальный бюджет
3287,00
0,00
0,00
3287,00
Мероприятие подпрограммы
Аттестация рабочих мест
Муниципальный бюджет
50,00
0,00
0,00
50,00
Мероприятие подпрограммы
Торжественные мероприятия по открытию и закрытию трудового сезона
Муниципальный бюджет
31,00
0,00
0,00
31,00
Мероприятие подпрограммы
Укрепление материально-технической базы профильных лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
Муниципальный бюджет
26,00
0,00
0,00
26,00
Мероприятие подпрограммы
Организация и проведение обучающих семинаров, школ, слетов, фестивалей, конкурсов, инструктивных семинаров, практикумов и других мероприятий, направленных на подготовку специалистов для работы в детских оздоровительных учреждениях и кадров, курирующих вопросы организации отдыха и оздоровления
Окружной бюджет
10,00
0,00
0,00
10,00
Мероприятие подпрограммы
Расходы на оплату эвакобазы, визы, трансферта лицам, сопровождающим организованные группы детей к месту отдыха и обратно; проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; проезда кадетов, услуги сотовой связи (СМС-рассылка для оповещения родителей о проведении оздоровительной кампании)
Муниципальный бюджет
1515,00
1515,00
1515,00
4545,00
Мероприятие подпрограммы
Организация стационарных (передвижных) палаточных лагерей (походов, экскурсий, экспедиций и др.), досуговых площадок с применением инновационных технологий, а также организация летних учебно-тренировочных сборов
Окружной бюджет
752,00
0,00
0,00
752,00
Мероприятие подпрограммы
Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
".
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2013 г. № 842
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ "ГОРОД МОЛОДОЙ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ ОТ 15.11.2013 № 698
На основании решения Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 28.11.2013 № 560 "О бюджете муниципального образования город Лабытнанги на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги "Город молодой" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации города Лабытнанги от 15.11.2013 № 698 (далее - Программа) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лабытнанги Трескову М.А.
Глава Администрации
О.Л.ЧЕРЕВКО
Приложение
к постановлению Администрации
города Лабытнанги
от 27 декабря 2013 г. № 842
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ГОРОД МОЛОДОЙ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ ОТ 15.11.2013 № 698
1. В паспорте муниципальной программы "Город молодой" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Реализация муниципальной программы по годам
Общий объем финансирования муниципальной программы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
8714,00
0,00
2449,00
6265,00
0,00
0,00
2015 год
2727,00
0,00
0,00
2727,00
0,00
0,00
2016 год
2727,00
0,00
0,00
2727,00
0,00
0,00
".
2. Абзац первый раздела VI Программы "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем средств, направленный на реализацию Программы, составляет 14168,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 8714,00 тыс. рублей
2015 год - 2727,00 тыс. рублей
2016 год - 2727,00 тыс. рублей".
3. Таблицы № № 2 (не приводится), 3 приложения Программы изложить в следующей редакции:
"Приложение
Таблица № 3
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов
федерального, окружного и местного бюджетов
на реализацию муниципальной программы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Город молодой" на 2014 - 2016 годы
Всего, в том числе:
8714,00
2727,00
2727,00
14168,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
2449,00
0,00
0,00
2449,00
Муниципальный бюджет
6265,00
2727,00
2727,00
11719,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
В том числе
Подпрограмма
"Молодежь" на 2014 - 2016 годы
Всего, в том числе:
2983,00
1212,00
1212,00
5407,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
1661,00
0,00
0,00
1661,00
Муниципальный бюджет
1322,00
1212,00
1212,00
3746,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма
"Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодежи в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы
Всего, в том числе:
5731,00
1515,00
1515,00
8761,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальный бюджет
4943,00
1515,00
1515,00
14829,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
".
4. Дополнить Программу приложением таблица № 4 (не приводится).
5. В наименовании паспорта подпрограммы слова "№ 1" исключить.
6. В паспорте подпрограммы "Молодежь" на 2014 - 2016 годы раздел "Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы по годам
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
Окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
2983,00
0,00
1661,00
1322,00
0,00
0,00
2015 год
1212,00
0,00
0,00
1212,00
0,00
0,00
2016 год
1212,00
0,00
0,00
1212,00
0,00
0,00
".
7. Абзац первый раздела VI "Финансовое обеспечение" подпрограммы "Молодежь" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
"Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы, 5407,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2983,00 тыс. рублей
2015 год - 1212,00 тыс. рублей
2016 год - 1212,00 тыс. рублей".
8. В таблице № 1 подпрограммы "Молодежь" на 2014 - 2016 годы слова "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы подпрограмм муниципальной программы и их значениях" заменить словами "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях".
9. Таблицы № № 2 (не приводится), 3 приложения подпрограммы "Молодежь" на 2014 - 2016 годы изложить в следующей редакции:
"Приложение
Таблица № 3
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов
федерального, окружного и местного бюджетов
на реализацию подпрограммы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого
1
2
3
4
5
6
8
Подпрограмма муниципальной программы
"Молодежь" на 2014 - 2016 годы
Всего, в том числе:
2983,00
1212,00
1212,00
5407,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
1661,00
0,00
0,00
1661,00
Муниципальный бюджет
1322,00
1212,00
1212,00
3746,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Подпрограммное мероприятие
Мероприятия в рамках данного направления ориентированы на социально-нравственное оздоровление молодежной среды, профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании, на пропаганду здорового образа жизни, подготовку специалистов и лидеров в области профилактики асоциального поведения. Организация и проведение обучающих семинаров; социальных и профилактических акций; конкурсов социальной рекламы; межмуниципального рок-фестиваля; Фестиваля по хоккею с шайбой (соревнование, спортивные конкурсы), открытое первенство города по греко-римской борьбе; укрепление материально-технической базы: приобретение современного психотерапевтического оборудования, полиграфической продукции; спортивного инвентаря, экипировки, наградной атрибутики, туристического снаряжения; организация повышения квалификации специалистов.
Окружной бюджет
1304,00
0,00
0,00
1304,00
Муниципальный бюджет
80,00
0,00
0,00
80,00
Подпрограммное мероприятие
Планируемые мероприятия направлены на приобщение подрастающего поколения к героическому наследию России, формированию у детей и молодежи патриотического отношения к Родине, сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества, в воспитании у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев-защитников Родины и благодарности за мирную жизнь. Организация и проведение городских военно-спортивных соревнований, слетов, семинаров; праздничного мероприятия, посвященного Дню призывника; патриотических акций, посвященных праздничным и памятным датам, дням воинской славы; мероприятий, посвященных памяти земляков, погибших в локальных конфликтах; военно-спортивных игр; чемпионатов, первенств по военно-прикладным видам спорта; организация оборонно-спортивных лагерей; сюжетно-ролевых игр; поощрение участников шахматного турнира; конкурсов патриотической направленности, участие городских команд школьников, обучающихся, студентов и молодежи во всероссийских, окружных, зональных и городских военно-спортивных соревнованиях.
Окружной бюджет
15,00
0,00
0,00
15,00
Муниципальный бюджет
606,00
606,00
606,00
1818,00
Подпрограммное мероприятие
Участие молодежных команд в окружных, зональных фестивалях и слетах; проведение соревнований, турниров, молодежных мероприятий по массовым и малозатратным видам физической активности, туризму; организация награждения (поощрения) участников и победителей туристических мероприятий по итогам учебного года; мероприятия по поддержке молодежного и социального туризма; организация и проведение экспедиций и походов по Полярному Уралу; материально-техническое обеспечение форм активного отдыха; организация и проведение семинаров по фрироупу.
Окружной бюджет
198,00
0,00
0,00
198,00
Муниципальный бюджет
368,00
368,00
368,00
1104,00
Подпрограммное мероприятие
Основными задачами данного направления являются поддержка клубов молодых семей, проведение мероприятий, направленных на укрепление семьи и воспитание в них здорового поколения детей. Организация и проведение конкурса фотоколлажей; фотоконкурсов, праздничных мероприятий, посвященных Дню матери, Дню семьи; Дню защиты детей; поздравление в роддоме женщин, ставших матерями; новогодней акции "Твори добро!" для многодетных семей и семей клуба молодой семьи "Приоритет" и семейного клуба "Апельсин"; праздничных вечеров для участников клубов "Приоритет" и "Апельсин".
Окружной бюджет
25,00
0,00
0,00
25,00
Муниципальный бюджет
71,00
71,00
71,00
213,00
Подпрограммное мероприятие
Создание сайта "Лабытнангская молодежь"; организация и проведение: игры "Брейн-ринг"; муниципальных фестивалей, слетов, конкурсов лидеров детских, молодежных общественных объединений, семинаров, стажировок и образовательных проектов для руководителей и участников детских и молодежных общественных объединений; городского конкурса социально значимых проектов, конкурса праздника Дня молодежи; городских фестивалей общественных организаций; Дней рождения общественных организаций; образовательные семинары по обучению навыкам проведения просветительских кампаний, повышающих правовую культуру; межпредметных интеллектуальных марафонов, научно-исследовательских конференций, зональных школ актива, форума молодежи города Лабытнанги, изготовление печатной продукции; зональных турниров, конкурсов, проведение дебатов, конкурсов, фестивалей, слетов, направленных на развитие молодежного творчества и талантов, реализации молодежных инициатив.
Окружной бюджет
119,00
0
0
119,00
Муниципальный бюджет
197,00
167,00
167,00
531,00
".
10. В разделе II подпрограммы "Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодежи в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы слова "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей и задач муниципальной подпрограммы" заменить словами "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей и задач подпрограммы".
11. В наименовании паспорта подпрограммы слово "№ 2" исключить.
12. В паспорте подпрограммы "Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодежи в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы раздел "Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы по годам
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
5731,00
0,00
788,00
4943,00
0,00
0,00
2015 год
1515,00
0,00
0,00
1515,00
0,00
0,00
2016 год
1515,00
0,00
0,00
1515,00
0,00
0,00
".
13. В разделе V "Основные мероприятия подпрограммы" п. 2 изложить в новой редакции:
"2. Аттестация рабочих мест".
14. Абзац первый раздела VI "Финансовое обеспечение" подпрограммы "Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодежи в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции:
"Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы 8761,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5731,00 тыс. рублей
2015 год - 1515,00 тыс. рублей
2016 год - 1515,00 тыс. рублей".
15. Таблицы № № 2, 3 приложения подпрограммы "Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодежи в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы изложить в следующей редакции:
"Приложение
Таблица № 2
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
за счет средств муниципального образования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма муниципальной программы
"Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодежи в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы
Администрация города Лабытнанги
X
X
X
5731,00
1515,00
1515,00
8761,00
в том числе:
Мероприятие подпрограммы
Заработная плата несовершеннолетним
Администрация города Лабытнанги
901
0707
09.2.8703
3287,0
0,00
0,00
3287,00
Мероприятие подпрограммы
Аттестация рабочих мест
901
0707
09.2.8703
50,00
0,00
0,00
50,00
Мероприятие подпрограммы
Торжественные мероприятия по открытию и закрытию трудового сезона
901
0707
09.2.8703
31,00
0,00
0,00
31,00
Мероприятие подпрограммы
Укрепление материально-технической базы профильных лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Лабытнанги"
905
0707
09.2.7110
26,00
0,00
0,00
26,00
Мероприятие подпрограммы
Организация и проведение обучающих семинаров, школ, слетов, фестивалей, конкурсов, инструктивных семинаров, практикумов и других мероприятий, направленных на подготовку специалистов для работы в детских оздоровительных учреждениях и кадров, курирующих вопросы организации отдыха и оздоровления
Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Лабытнанги"
905
0707
09.2.7110
10,00
0,00
0,00
10,00
Мероприятие подпрограммы
Расходы на оплату эвакобазы, визы, трансферта лицам, сопровождающим организованные группы детей к месту отдыха и обратно; проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проезда кадетов, услуги сотовой связи (СМС-рассылка для оповещения родителей о проведении оздоровительной кампании)
Администрация города Лабытнанги
901
0707
09.2.8703
1515,00
1515,00
1515,00
4545,00
Мероприятие подпрограммы
Организация стационарных (передвижных) палаточных лагерей (походов, экскурсий, экспедиций и др.), досуговых площадок с применением инновационных технологий, а также организация летних учебно-тренировочных сборов
Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Лабытнанги"
904
0707
09.2.7110
600,00
0,00
0,00
600,00
904
0707
09.2.8703
18,00
0,00
0,00
18,00
Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Лабытнанги"
905
0707
09.2.7110
152,00
0,00
0,00
152,00
905
0707
09.2.8703
42,00
0,00
0,00
42,00
Мероприятие подпрограммы
Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Лабытнанги"
905
0707
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение
Таблица № 3
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов
федерального, окружного и местного бюджетов
на реализацию подпрограммы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма
"Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодежи в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы
Всего, в том числе:
5731,00
1515,00
1515,00
8761,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
788,00
0,00
0,00
788,00
Муниципальный бюджет
4943,00
1515,00
1515,00
7973,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Мероприятие подпрограммы
Заработная плата несовершеннолетним
Муниципальный бюджет
3287,00
0,00
0,00
3287,00
Мероприятие подпрограммы
Аттестация рабочих мест
Муниципальный бюджет
50,00
0,00
0,00
50,00
Мероприятие подпрограммы
Торжественные мероприятия по открытию и закрытию трудового сезона
Муниципальный бюджет
31,00
0,00
0,00
31,00
Мероприятие подпрограммы
Укрепление материально-технической базы профильных лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
Муниципальный бюджет
26,00
0,00
0,00
26,00
Мероприятие подпрограммы
Организация и проведение обучающих семинаров, школ, слетов, фестивалей, конкурсов, инструктивных семинаров, практикумов и других мероприятий, направленных на подготовку специалистов для работы в детских оздоровительных учреждениях и кадров, курирующих вопросы организации отдыха и оздоровления
Окружной бюджет
10,00
0,00
0,00
10,00
Мероприятие подпрограммы
Расходы на оплату эвакобазы, визы, трансферта лицам, сопровождающим организованные группы детей к месту отдыха и обратно; проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; проезда кадетов, услуги сотовой связи (СМС-рассылка для оповещения родителей о проведении оздоровительной кампании)
Муниципальный бюджет
1515,00
1515,00
1515,00
4545,00
Мероприятие подпрограммы
Организация стационарных (передвижных) палаточных лагерей (походов, экскурсий, экспедиций и др.), досуговых площадок с применением инновационных технологий, а также организация летних учебно-тренировочных сборов
Окружной бюджет
752,00
0,00
0,00
752,00
Мероприятие подпрограммы
Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
".
------------------------------------------------------------------